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國有企業(yè)債務融資風險與防范對策
國有企業(yè)在我國社會主體市場經(jīng)濟中占據(jù)重要地位,在我國各大企業(yè)不斷發(fā)展的過程中,國有企業(yè)在增加就業(yè)崗位和稅收等方面表現(xiàn)的作用也越來越突出,能夠促進我國社會經(jīng)濟發(fā)展。相關調(diào)查研究表明,國有企業(yè)在債務融資方面存在一定的風險。針對此情況,本文對國有企業(yè)債務融資風險進行深入探索,提出具有針對性和有效性的債 ……
2023年05月18日
外部董事在國有企業(yè)董事會上表決的原則以及風險防范
隨著國有企業(yè)改革不斷深入,越來越多的外部董事加入了國有企業(yè)的董事會。外部董事作為獨立的聲音和監(jiān)督者,對于維護國有資產(chǎn)保值增值、促進國有企業(yè)健康發(fā)展起著至關重要的作用。但是,在國有企業(yè)董事會上,外部董事的表決往往受到多種因素的影響,從而可能導致違背國有資產(chǎn)保值增值的原則,給企業(yè)帶來潛在風險。因此, ……
2023年05月17日
國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設指南(2023版)
指南說明:隨著國務院國資委《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》的頒發(fā)與實施,各省國資委陸續(xù)優(yōu)化、升級本轄區(qū)內(nèi)的國有企業(yè)合規(guī)管理辦法,地方國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設進入強化期,北京德和衡律師事務所合規(guī)與企業(yè)法治業(yè)務中心參照合規(guī)管理最佳實踐模式,根據(jù)國企的業(yè)務及管理一般特點,由陶光輝律師作為執(zhí)筆人,起草和修訂了《 ……
2023年05月17日
體制內(nèi)新人必學的工作思路
有朋友問,想知道剛剛上岸后,該如何去干工作,有沒有什么思路可以說說。? 思路很多,總結成句的思路也很多,但是這些思路并不是幾句話就能夠明白的。? 在理解了思路的字面意思的基礎上,更需要自己親身的經(jīng)歷和實踐。? 事非經(jīng)過不知難,自己沒有主動操作過,光看說明書看的明白, ……
2023年05月15日
集團化企業(yè)集團在管理上應該注意的問題
集團化企業(yè)集團總部主要通過戰(zhàn)略管理、文化制度統(tǒng)一、資金集中、信息集成、人員委派、風險監(jiān)控和關系協(xié)調(diào)七個方面來實現(xiàn)管控,其中戰(zhàn)略管理是方向,文化制度統(tǒng)一和風險監(jiān)控是保障,資金集中和人員委派是核心,信息集成和關系協(xié)調(diào)是基礎。所以要想順利實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標,還必須注意如下幾個方面的問題: 1 ……
2023年05月12日
國企在投資并購中的盡職調(diào)查及注意事項
國有企業(yè)為了優(yōu)化資本布局,提升競爭優(yōu)勢和競爭力,需要開展投資并購。在收購、并購、重組等股權投資交易過程中,應開展盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查能夠改變信息不對稱的狀況,又可以明確提示風險,從而為并購活動的順利實施以及后期的并購整合奠定成功基礎。 01國有企業(yè)投資并購 企業(yè)并購是指企業(yè) ……
2023年05月11日
企業(yè)稅務合規(guī)沒那么難!解析業(yè)、財、稅18項合規(guī)要點
此先,華稅撰寫了《當下中小微企業(yè)謹防五類十六項稅務風險!》一文,幫助廣大中小微企業(yè)識別經(jīng)營中可能面臨的稅務風險。根據(jù)企業(yè)合規(guī)“識別、控制風險,避免造成損失”的理念,企業(yè)需要針對這些風險予以控制,最好能夠建立健全的稅務合規(guī)制度機制。但是,在實踐中我們觀察到一些企業(yè)尤其是中小微企業(yè)不理解、不愿意開展 ……
2023年05月10日
如何開展國有企業(yè)內(nèi)部競聘
為全面推進國有企業(yè)改革發(fā)展,根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要,對國有企業(yè)原在崗人員重新競聘已逐漸成為建立人才平等競爭機制,優(yōu)化企業(yè)人才隊伍結構,激活企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展動能的重要途徑之一,那么應該如何開展操之有度、處之有方、行之有效的國有企業(yè)內(nèi)部競聘呢? 核心模塊一、如何制定競聘實施總則? 0 ……
2023年05月10日
合規(guī)風險監(jiān)測體系
一、合規(guī)風險監(jiān)測體系的構成 合規(guī)風險監(jiān)測是指持續(xù)追蹤已識別的合規(guī)風險、監(jiān)測殘余的合規(guī)風險、識別新的合規(guī)風險。其監(jiān)測體系主要包括:合規(guī)風險的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告五個構成要素。 二、建立合規(guī)風險監(jiān)測體系對完善商業(yè)銀行全面風險管理框架具有重大的理論和實踐意義 (一 ……
2023年05月08日
信息化時代國有企業(yè)內(nèi)部審計建設分析
國有企業(yè)內(nèi)部審計工作的開展,對于國有企業(yè)的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展至關重要。目前,國有企業(yè)內(nèi)部審計面臨的挑戰(zhàn)在加大,不僅審計過程復雜、業(yè)務量大,而且很多隱患、風險、問題極具隱蔽性,不易被發(fā)現(xiàn),完全依靠人力已經(jīng)難以保障工作成效,必須在信息化技術的支持下,更加高效率、高質(zhì)量地開展國有企業(yè)內(nèi)部審計,切實發(fā)揮內(nèi) ……
2023年05月05日
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